Orden de Compra. Nº1091793-10-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-275-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091793-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-275-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T. 62.000.710-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T. 62.000.710-2
Dirección de Facturación Calle Blanco N° 937, Piso 6 Valparaiso
Comuna Valparaíso
Impuesto 957983,192
Dirección de Envío de la Factura Calle Blanco N° 937, Piso 6 Valparaiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AustroLimp
Razón Social MARGARITA DEL ROSARIO LEIVA ARANCIBIA
R.U.T. 8.984.912-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AustroLimp
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1PackServicio de aseo por 12 meses para oficina de Punta Arenas. Ver documento adjunto.   $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017
Total Neto $ 5.042.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.983
TOTAL OC $ 6.000.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.008.665-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.502.743-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.024.917-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.521.476-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 8.984.912-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.