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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1091793-110-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-68-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
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R.U.T. |
62.000.710-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Blanco N° 937, Piso 6 Valparaiso |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
795124,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Blanco N° 937, Piso 6 Valparaiso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-06-2026 |
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Proveedor |
NORA DEL CARMEN |
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Razón Social |
NORA DEL CARMEN DEL PINO DEL PINO
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R.U.T. |
11.172.683-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NORA DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Mes | Contratar servicio de aseo para oficina de Región de O´Higgins, con dirección en Av. Costanera #078, Pichilemu por un período de 12 meses, según requerimiento técnico descrito.
La prestación del servicio debe comenzar el lunes 01 de junio del 2026. | |
$ 348.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.184.868
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$ 4.184.868
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Total Neto
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$ 4.184.868
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 795.125
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$ 4.979.993
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.