Orden de Compra. Nº
1091793-22-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-9-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1091793-22-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-9-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T.
62.000.710-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 72
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T.
62.000.710-2
Dirección de Facturación
Calle Blanco N° 937, Piso 6 Valparaiso
Comuna
Valparaíso
Impuesto
16336,96
Dirección de Envío de la Factura
Calle Blanco N° 937, Piso 6 Valparaiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
76.378.394-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
6
Pack
Pack de Confort Baño De 50 metros (Pack De 4, 24 rollos en total)
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131603
Esponjas
6
Unidad
Esponjas para lavar loza
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
47131803
Desinfectantes domésticos
7
Unidad
Limpiador De Piso 900 Cc Equivalente Poett, Olores Variados
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
Aromatizantes En Spray tipo Poett
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.480
$ 5.480
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad
Bolsas De Basura 70*90 (rollos)
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
Desengrasante en Crema tipo Cif
$ 1.502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.004
$ 3.004
47121701
Bolsas de basura
8
Unidad
Bolsas De Basura 50*70 (rollos)
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Pack
Pack de Traperos Húmedos 10 unidades
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
Raid Mata Insectos
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
Desinfectante en aerosol tipo Lysoform
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47131803
Desinfectantes domésticos
7
Unidad
Pack de Toallas húmedas Desinfectantes
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Unidad
Guantes Amarillos De Limpieza (Talla S)/Pares
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 85.984
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.337
TOTAL OC
$ 102.321
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.