Orden de Compra. Nº1091793-295-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-176-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091793-295-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-176-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T. 62.000.710-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 612
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T. 62.000.710-2
Dirección de Facturación Calle Blanco N° 937, Piso 6 Valparaiso
Comuna Valparaíso
Impuesto 8295,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Blanco N° 937, Piso 6 Valparaiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 77.159.476-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCloro gel en envase de 900 ml o 1 litro  $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
47131803
Desinfectantes domésticos5PackPack de traperos desechables (cada pack contiene 10 unidades)  $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.140 $ 8.140
47131803
Desinfectantes domésticos5PackPack de toallas húmedas desinfectantes de 90 unidades app, equivalente Virutex  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
47121701
Bolsas de basura10RolloRollos de bolsas pequeñas, tamaño 50 x 70.  $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.830 $ 3.830
Total Neto $ 43.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.295
TOTAL OC $ 51.955


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.