Orden de Compra. Nº1091793-356-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1091793-8-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1091793-356-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1091793-8-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1091793-8-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T. 62.000.710-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Blanco N° 1791, piso 21 Valparaiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 870 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
R.U.T. 62.000.710-2
Dirección de Facturación Blanco N° 1791, Piso 21
Comuna Valparaíso
Impuesto 319327731,0435
Dirección de Envío de la Factura Blanco N° 1791, Piso 21
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DERCOMAQ SPA
Razón Social DERCOMAQ SPA
R.U.T. 96.545.450-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DERCOMAQ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25102101
Tractores delanteros de cabina baja1UnidadADJUDICACION ÍTEMS N° 2,3,4,7,8,11,12,13 y 14CONVENIO SUMINISTRO VEHÍCULOS MOTORIZADOS $ 1.680.672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672.269 $ 1.680.672.269
Total Neto $ 1.680.672.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.327.731
TOTAL OC $ 2.000.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.