Orden de Compra. Nº1092-171-SE24 "IMPRESIÒN POLIDIPTICOS,CARTILLAS,CALENDARIOS, PMF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1092-171-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÒN POLIDIPTICOS,CARTILLAS,CALENDARIOS, PMF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 633-40-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 290 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Los coigues 482
Comuna Coyhaique
Impuesto 923932
Dirección de Envío de la Factura Los coigues 482
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRAGGA IMPRESORES
Razón Social GRAFICA PRAGGA SPA
R.U.T. 77.097.468-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRAGGA IMPRESORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión promocional o publicitaria500Unidad no definidaMáximo 20 hojas; 40 páginas Cartilla papel interior: Couché 130 grs Tapas: 4/4 colores + barniz sobre tiro de tapa Papel Tapas: Couche 200 grs Encuadernación: Lomo redondo con doble grapa: Código de producto Grupo 3, Línea N°26, según convenio suministro 633-40-LQ23  $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.325.000 $ 2.325.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria506UnidadCalendario mural, 200 a 250 cartón 80 papel, Doble carta, impresión 4/0 Color, Cartón de 200 a 250 gr, Papel de 80 gr, hojas con calendario por mes, total 12 hojas, código del producto Grupo 3, Línea N°25, según convenio de suministro 633-40-LQ23  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.543.300 $ 1.543.300
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Impresión promocional o publicitaria510UnidadPolidiptico 4 Formato 23 x 75 cms Impresión: 4/4 colores Papel:Couche 160 grs Terminación:Plisados y doblados Código de producto Grupo 3 línea N°23, según convenio suministro 633-40-LQ23  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.500 $ 994.500
Total Neto $ 4.862.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 923.932
TOTAL OC $ 5.786.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.