|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1092-191-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-04-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1092-40-LE10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1092-40-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
XI Región - Oficina Regional de Aysén |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ogana 1060 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio serrano 409 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
800000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio serrano 409 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
juan del rio |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS DEL RIO ESPANA
|
|
R.U.T. |
13.124.132-1 |
|
Sucursal |
juan del rio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70151505
| Inventario forestal | 8 | Mes | Servicios profesionales en el área forestal que contribuyan al desarrollo de las actividades de planificación, coordinación y ejecución de las labores de abastecimiento, transporte, elaboración y entrega de los productos del Proyecto Manejo Sustentable de | |
$ 900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.200.000
|
$ 7.200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.200.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 800.000
|
|
$ 8.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.