Orden de Compra. Nº1092-3345-AG25 "SIC 287 SIRE 242 Materiales de faena DEPRIF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1092-3345-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SIC 287 SIRE 242 Materiales de faena DEPRIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 425 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación LOA COIGUES Nº 482
Comuna Coyhaique
Impuesto 260306,84
Dirección de Envío de la Factura LOA COIGUES Nº 482
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2025
TítuloDescripción
Forma de pago

 

El pago se realizará por entrega, mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva.

 

La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia.

 

Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador.

 

A contar del 01 de mayo del año 2020, los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción de los productos comprados.   Por lo anterior le informamos a usted que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página: www.tgr.cl 

 

Los productos adquiridos tienen que ser despachados con Guía de Despacho a Calle Los Coigues N° 482, Coyhaique, XI Región de Aysén.

 

La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T. 96.838.560-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz6Tarro6 galones de pintura oleo sintético bermellón  $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.086 $ 136.086
24121802
Latas de pintura o barniz6Tarro6 galones de pintura oleo sintético café moro  $ 19.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.286 $ 119.286
24121802
Latas de pintura o barniz6Tarro6 galones oleo sintético blanco  $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.086 $ 136.086
31211904
Brochas13Unidad13 brochas 5/8x3  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.957 $ 34.957
24121802
Latas de pintura o barniz3Tarro3 tinetas de esmalte al agua semi blanco  $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.606 $ 75.606
31211904
Brochas10Unidad10 brochas 5/8x2  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.040
31211906
Rodillos de pintar12Unidadrodillo chiporro 18/7 lizcal  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.740 $ 100.740
30101617
Barras de madera10Unidad10 planchas terciado estructural 9mm 244x122  $ 15.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.570 $ 159.570
30101617
Barras de madera15Unidadmadera pino seco 2x2x3,20  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.695 $ 37.695
30171504
Puertas de madera1Unidadcentro puerta 40x90x5400 set finger  $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.479 $ 18.479
30171504
Puertas de madera1Unidad1 puerta terciado 45x700x200  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
46171503
Juegos de cerraduras1Unidadcerradura 205 dormitorio/oficina bce sat odis  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437
31161511
Tornillos de apriete8Caja8 cajas de tornillos volcanita 6x1 5/8 caja 100 unidades  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.104 $ 20.104
31162005
Clavos para tejados2Caja2 cajas de clavo techo 2 1/2 bolsa 100 unidades  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
56101813
Asientos de baño2Unidad2 sala ecototal KIT WC+KIT LAV+GRIFERIA  $ 96.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.110 $ 193.110
31201518
Cinta conductor de electricidad5Unidad5 CINTA ELECTRICA TEMFLEX NEGRA (3M) 18MT  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
40142201
Reguladores de gas1UnidadREGULADOR GAS 45KG C/FLEXIBLE  $ 42.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.857 $ 42.857
31211704
Selladores10UnidadSELLADORA ESPUMA 750ML LANCO  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.140 $ 67.140
31211701
Esmaltes6Tarro6 GALONES ESMALTE SINTETICO PAJ INTERIOR AZUL  $ 19.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.286 $ 119.286
27112003
Rastrillos6Unidad6 TRASTRILLO BARREHOJA 22DTE TRUPER  $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.724 $ 32.724
Total Neto $ 1.370.036
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.307
TOTAL OC $ 1.630.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.