Orden de Compra. Nº1092-57-AG26 "SIC 373 SIRE 339 Botines de Trekking compra ágil: 1092-35-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1092-57-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SIC 373 SIRE 339 Botines de Trekking compra ágil: 1092-35-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación LOS COIGUES Nº 482
Comuna Coyhaique
Impuesto 132782,64
Dirección de Envío de la Factura LOS COIGUES Nº 482
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Forma de pago

 

El pago se realizará por entrega, mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva.

 

La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia.

 

Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador.

 

A contar del 01 de mayo del año 2020, los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción de los productos comprados.   Por lo anterior le informamos a usted que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página: www.tgr.cl 

 

Los productos adquiridos tienen que ser despachados con Guía de Despacho a Calle Los Coigues N° 482, Coyhaique, XI Región de Aysén.

 

La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merkdoclick
Razón Social VALQUILA SPA
R.U.T. 78.230.123-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Merkdoclick
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas8Unidad no definidaMarca Crispi, Lippi All Terra, equivalente o superior, color negro o gris, -Tallas hombre (Chile): 1 par 40, 1 par 41, 3 pares 43. (Se puede presentar la conversión de tallas a UK). -Tallas mujer (Chile): 2 pares 37 y 1 par 38 (Se puede presentar la conversión de tallas a UK). VER DESCRIPCION EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 87.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.856 $ 698.856
Total Neto $ 698.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.783
TOTAL OC $ 831.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.