Orden de Compra. Nº1092-650-SE10 "Serv.Mant.Rep.Vehìc."
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1092-650-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Serv.Mant.Rep.Vehìc.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1092-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Ignacio serrano 409
Comuna Coyhaique
Impuesto 37377,37
Dirección de Envío de la Factura Ignacio serrano 409
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRO ALFONSO GUZMAN SANDOVAL
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GUZMAN SANDOVAL
R.U.T. 6.149.425-1
Sucursal ALEJANDRO ALFONSO GUZMAN SANDOVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Reparación y pintura carrocerías1UnidadServicio de Mantenciòn Vehìculo PY-6096, segùn Orden de Trabajo Nº 283 Unidad de Vehìculo, para Revisiòn Tècnica. - Revisiòn Frenos,Suspensiòn,Sapo de Agua,Tren delantero,Luces,Gases. - Cambio Ampolletas, Baterìa. - Reparar Deposito de Agua Radiador, - Alineaciòn,Balanceo. - Repuesto y mano de obra incluìda.  $ 196.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.723 $ 196.723
Total Neto $ 196.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.377
TOTAL OC $ 234.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.