Orden de Compra. Nº1092-706-SE12 "Mant.Rep.Vehic."
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1092-706-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-09-2012
Nombre de la Orden de Compra Mant.Rep.Vehic.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1092-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Ignacio serrano 409
Comuna Coyhaique
Impuesto 139944,5
Dirección de Envío de la Factura Ignacio serrano 409
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR
Razón Social RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR
R.U.T. 6.597.204-2
Sucursal RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172112
Sistemas de control de la estabilidad del vehículo1UnidadServicio de Mantenciòn y Reparaciòn Vehìculo TA-5374 - Reparaciòn Emanaciòn Gases Motor,Circuito Luces,Frenos Traseros y Delanteros,Freno Mano,Ajuste Rodamiento de Masa,Cambio Disco Freno,Pastilla de Freno,Omosenetica,Fuelle Eje Delantero,Rotula Superior e Inferior, Rep.Soporte Caja. - Mano de Obra y Repuestos Incluido.  $ 736.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.550 $ 736.550
Total Neto $ 736.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.944
TOTAL OC $ 876.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.