Orden de Compra. Nº1092-72-SE24 "Aridos Brigada Ñirre 4 SAE 88"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1092-72-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Aridos Brigada Ñirre 4 SAE 88
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4649-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 120
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Calle Los Coigues N° 482.
Comuna Coyhaique
Impuesto 145839,82
Dirección de Envío de la Factura Calle Los Coigues N° 482.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Forma de Pago

 

El pago se realizará por entrega, mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva.

 La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia.

 Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador.

 Los productos adquiridos tienen que ser despachados con Guía de Despacho.

 La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reparaciones Anyelo Espinoza
Razón Social REPARACIONES ANYELO MICHAEL ESPINOZA SILVA EIRL
R.U.T. 76.372.251-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Reparaciones Anyelo Espinoza
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava14Metro CúbicoGravilla 3/4  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
11111611
Grava14Metro CúbicoBolones.  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
11111611
Grava14Metro CúbicoEstabilizado bajo 2" 1/2  $ 19.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.578 $ 277.578
Total Neto $ 767.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.840
TOTAL OC $ 913.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.