Orden de Compra. Nº1092-75-SE22 "Mejoramiento acceso Base Brigada Ñirre 6-61"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1092-75-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento acceso Base Brigada Ñirre 6-61
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1092-9-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Calle Los Coigues N° 482.
Comuna Coyhaique
Impuesto 731127,03
Dirección de Envío de la Factura Calle Los Coigues N° 482.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2022
TítuloDescripción
FORMA DE PAGO

La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia.

 El pago se realizará mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva.

 Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador.

 A contar del 01 de mayo del año 2020, los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción de los productos comprados.   Por lo anterior le informamos a usted que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página: www.tgr.cl 

 La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Gamin
Razón Social JORGE ANTONIO GAMIN CUYUL
R.U.T. 13.826.448-3
Sucursal Jorge Gamin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1GlobalMejoramiento acceso Base de Brigada Ñirre 6 -61, según Especificaciones Técnicas adjuntas.Empresa regional, con experiencia en este tipo de trabajos. $ 3.848.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848.037 $ 3.848.037
Total Neto $ 3.848.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 731.127
TOTAL OC $ 4.579.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.