Orden de Compra. Nº1092-90-SE14 "ELABORACION E INTALACION LETREROS CONAF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1092-90-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ELABORACION E INTALACION LETREROS CONAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Ignacio serrano 409
Comuna Chile Chico
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Ignacio serrano 409
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAR A CORPORACION NACIONAL FORESTAL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEBASTIAN BUZZONI GARNHAM
Razón Social SEBASTIAN BUZZONI GARNHAM
R.U.T. 12.853.361-3
Sucursal SEBASTIAN BUZZONI GARNHAM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1Unidad   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
55121727
Letreros10Unidad   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.