Orden de Compra. Nº1093-44-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1093-16-L122"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1093-44-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1093-16-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1093-16-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - II Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-0001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 5
Comuna Antofagasta
Impuesto 371640
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jormar Spa
Razón Social INVERSIONES GESTION ADMINISTRACION Y SERVICIOS INM
R.U.T. 76.769.014-2
Sucursal Jormar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE AEROPUERTOS, REGION DE ANTOFAGASTA M.O.P II REGION Servicio Aseo 163000 neto mensual $ 1.956.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956.000 $ 1.956.000
Total Neto $ 1.956.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 371.640
TOTAL OC $ 2.327.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.