Orden de Compra. Nº1093-49-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1093-58-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1093-49-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1093-58-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Que, ante esta situación la empresa FUMILAND SPA, presta sus servicios hasta el 19.02.2026, ausentándose posteriormente sin previo aviso, por lo tanto, existe notable abandono de deberes, lo cual implica un incumplimiento grave a las cláusulas del convenio Que, ante lo descrito es pertinente aplicar la letra b de la cláusula 7 del convenio, es decir, Si existen causas o incumplimientos graves imputables a la empresa, que, a criterio de la Dirección de Aeropuertos, impidan una correcta ejecución de los servicios contratados, se podrá dar termino anticipado del convenio. Que, con fecha 19 de febrero de 2026, se pone término al convenio de aseo, al no presentarse a realizar los servicios establecidos en el convenio.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - II Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 5
Comuna Antofagasta
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUMILAND SPA
Razón Social FUMILAND SPA
R.U.T. 77.186.587-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUMILAND SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO POR 12 MESES DE ASEO OFICINAS HORARIO DE 17:00 A 18:00 TODOS LOS DIAS, LA COTIZACION DEBE SER CON IVA INCLUIDO, DESDE EL 02 ENERO A DICIEMBRE 2026, METROS CUADRADOS 116,8  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.