Orden de Compra. Nº1094080-12-AG25 "INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es COB - Almacén Militar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1094080-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVBIE - Almacén Militar del Ejército
Razón Social COB - Almacén Militar del Ejército
R.U.T. 62.000.720-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COB - Almacén Militar del Ejército
R.U.T. 62.000.720-K
Dirección de Facturación Alameda 2324
Comuna Santiago
Impuesto 224010
Dirección de Envío de la Factura Alameda 2324
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS ESCAL SPA
Razón Social INSUMOS ESCAL SPA
R.U.T. 77.928.695-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS ESCAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora5UnidadDRUM NROTHER DR 2340  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
44103103
Tóner5UnidadTONER BROTHER TN 2340  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
44103103
Tóner2UnidadTONER BROTHER TN 3479  $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
44103103
Tóner3UnidadTONER BROTHER TN 620  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
44103103
Tóner2UnidadTONER HP CF280A  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA CANON GI-16 BLACK  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44103103
Tóner1UnidadTONER HP CB435A  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 1.179.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.010
TOTAL OC $ 1.403.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.