Orden de Compra. Nº1095-89-SE23 "MANTENCION DE EQUIPOS DE CORTE Y ROCE DE LA A.D "
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1095-89-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EQUIPOS DE CORTE Y ROCE DE LA A.D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - X Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 66180,61
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Carlos Riquelme Valenzuela E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL CARLOS RIQUELME VALENZUELA EMPRESA INDIV
R.U.T. 76.054.392-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Carlos Riquelme Valenzuela E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad MANTENCION DESBROZADORA $ 186.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.974 $ 186.974
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad MANTENCION PODADOR DE ALTURA $ 102.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.521 $ 102.521
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad MANTENCION PODADOR DE ALTURA $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
Total Neto $ 348.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.181
TOTAL OC $ 414.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.