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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1095-91-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE HERBICIDAS Y MATAMALEZAS DESDE 1095-30-LE20 ADM DIRECTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1095-30-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual S/N - Dirección de Aeropuertos, MOP |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
2015487,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual S/N - Dirección de Aeropuertos, MOP |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-11-2020 |
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Proveedor |
COOPRINSEM |
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Razón Social |
COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
82.392.600-6 |
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Sucursal |
COOPRINSEM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10171701
| Herbicida de malezas | 1 | Unidad | ADQUISICION DE HERBICIDAS Y MATAMALEZAS, PARA EJECUCIÓN DE FUMIGACIÓN EN LA RED AEROPORTUARIA PROVINCIA DE CHILOE Y COMUNA DE COCHAMO, PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS REGIÓN DE LOS LAGOS | segun anexo economico adjunto |
$ 10.607.831,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.607.831
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$ 10.607.831
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Total Neto
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$ 10.607.831
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.015.488
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$ 12.623.319
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.