Orden de Compra. Nº1095-94-AG21 "ADQUISICION MATERIALES STOCK BODEGA A.DIRECTA"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1095-94-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES STOCK BODEGA A.DIRECTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - X Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 237552,25
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 451 Piso 2 Pto. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAITERR
Razón Social COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SEPULVEDA E.I
R.U.T. 76.744.327-7
Sucursal MAITERR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31131817
Forjado por golpe de troquel de acero en frío3UnidadMARTILLO CARPINTERO 16 OZ  $ 14.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.395 $ 43.395
12162302
Aceleradores de cemento10UnidadACELERADOR DE FRAGUADO 18 LT  $ 17.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.750 $ 177.750
11121611
Tablero de partículas15UnidadTERCIADO 12 MM  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
31211507
Pinturas en aerosol15UnidadSPRAY GALVANIZADO EN FRIO  $ 14.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.150 $ 216.150
31131817
Forjado por golpe de troquel de acero en frío3UnidadMARTILLO BOLA 24 OZ  $ 10.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.085 $ 32.085
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica15UnidadCINTA AISLADORA NEGRA  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250
31161508
Tornillos para madera20UnidadTORNILLO 1 5/8 NEGRO (200 UNIDADES)  $ 5.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500
31201606
Calafateos10UnidadSIKAFLEX 221 BLANCO  $ 12.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.550 $ 125.550
31201606
Calafateos10UnidadSIKAFLEX 221 NEGRO  $ 12.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.550 $ 125.550
27111706
Llave de tuercas de boca abierta3UnidadLLAVE REGULABLE 10"  $ 14.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.045 $ 42.045
Total Neto $ 1.250.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.552
TOTAL OC $ 1.487.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.