|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1096-2-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1096-2-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Croacia N° 722 - piso 7° |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 722 - piso 7° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
aerorescate |
|
Razón Social |
ANTARCTIC AIRWAYS S.A
|
|
R.U.T. |
99.543.620-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
aerorescate |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad | VIAJE A ANTARTICA
FECHA : 07/01/2026 AL 13/01/2026
SR. CRISTIAN BORQUEZ CLAUSEN
RUT: 13.124.862-8
FAVOR INCLUIR EN FACTURA UDP 1570 | |
US$ 5.000,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 5.000,00
|
US$ 5.000,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 5.000,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
Exento 0 %
|
US$ 0,00
|
|
US$ 5.000,00
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.