|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1096-80-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-09-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Transporte periodo Agosto SeptiembreAd |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1096-2-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Croacia N° 722 - piso 7° |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 722 - piso 7° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Transportes Ona Ltda |
|
Razón Social |
AMPUERO Y BARRIA LTDA
|
|
R.U.T. |
76.959.330-6 |
|
Sucursal |
Transportes Ona Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | TRANSPORTE DIARIO DE PASAJEROS DESDE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS AL AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO (IDA Y VUELTA). CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2020
INCLUIR EN FACTURA CODIGO UNIDAD DE PAGO 1570, DESCRIPCION DEL VEHÍCULO, PANTENTE Y PERIDO DE SERVICIO | SE OFRECE VEHÍCULO QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO, AL TENER CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO AL CONTAR CON FLOTA DE VEHÍCULOS ADECUADA, RESPALDADA ADEMÁS POR UN SISTEMA DIGITAL DE CONTROL DE FLOTA. |
$ 1.095.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.095.000
|
$ 1.095.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.095.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.095.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.