Orden de Compra. Nº1096-80-SE20 "Servicio de Transporte periodo Agosto SeptiembreAd"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1096-80-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte periodo Agosto SeptiembreAd
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1096-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Croacia N° 722 - piso 7°
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722 - piso 7°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Ona Ltda
Razón Social AMPUERO Y BARRIA LTDA
R.U.T. 76.959.330-6
Sucursal Transportes Ona Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadTRANSPORTE DIARIO DE PASAJEROS DESDE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS AL AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO (IDA Y VUELTA). CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2020 INCLUIR EN FACTURA CODIGO UNIDAD DE PAGO 1570, DESCRIPCION DEL VEHÍCULO, PANTENTE Y PERIDO DE SERVICIOSE OFRECE VEHÍCULO QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO, AL TENER CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO AL CONTAR CON FLOTA DE VEHÍCULOS ADECUADA, RESPALDADA ADEMÁS POR UN SISTEMA DIGITAL DE CONTROL DE FLOTA. $ 1.095.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.000 $ 1.095.000
Total Neto $ 1.095.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.095.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.