Orden de Compra. Nº1096351-12-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1096351-15-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1096351-12-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1096351-15-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Turismo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 793246,01
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Necar
Razón Social COMERCIALIZADORA NECAR SPA
R.U.T. 77.654.319-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Necar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas1250UnidadAdquisición de Medallas, según requerimientos técnicos adjuntos215.24.01.008 5.5.5 $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000
49101704
Galvanos60UnidadAdquisición de Galvanos, según requerimientos técnicos adjuntos215.24.01.008 5.5.5 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
48111303
Máquinas expendedoras de sellos30UnidadAdquisición de Porta Sellos, según requerimientos técnicos adjuntos215.24.01.008 5.5.5 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
49101702
Trofeos99UnidadAdquisición de Trofeos y Copas, según requerimientos técnicos adjuntos215.24.01.008 5.5.5 $ 17.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.694.979 $ 1.694.979
49101702
Trofeos40UnidadAdquisición de Trofeos Premiación individual, según requerimientos técnicos adjuntos215.24.01.008 5.5.5 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 4.174.979
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 793.246
TOTAL OC $ 4.968.225


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.854.719-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.