Orden de Compra. Nº1096974-20-AG26 "Cuerda de evacuación"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1096974-20-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Cuerda de evacuación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prevención de Riesgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2505 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete N° 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 39915,96
Dirección de Envío de la Factura Negrete N° 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2026
TítuloDescripción
Servicio post venta

1.    SEVICIO DE POST VENTA

 Las fallas de fabricación otras situaciones atribuibles al oferente, que impidan la recepción conforme, el oferente deberá efectuar el reemplazo en un plazo máximo de 5 días hábiles desde realizada la solicitud, sin costo adicional para el establecimiento.

Referente a la garantía legal, el oferente tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles desde realizada la solicitud para evaluar el requerimiento y de ajustarse al concepto de garantía, realizar el remplazo del producto.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kindertop
Razón Social SOMMER Y URRUTIA INGENIERIA Y MARKETING LIMITADA
R.U.T. 77.662.560-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kindertop
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171601
Camillas de evacuación por aire o accesorios7UnidadCuerda evacuación, largo 3,8 mts, 12 asas. Incluye bolso de transporteCuerda evacuación, largo 3,8 mts, 12 asas. Incluye bolso de transporte $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.061 $ 194.061
Total Neto $ 194.061
Descuento $ 0
Cargos $ 16.023
IVA  19  % $ 39.916
TOTAL OC $ 250.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.474.672-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.