|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1097-113-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1097-27-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1097-27-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección General de Aguas - IX Región |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bulnes 897, piso 8 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes 897, piso 8 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
15162 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 897, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-11-2009 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA
|
|
R.U.T. |
77.424.080-2 |
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102503
| Sombreros | 20 | Unidad | Gorros tipo legionario bordados | |
$ 3.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 79.800
|
$ 79.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 79.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.162
|
|
$ 94.962
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.