Orden de Compra. Nº1097-113-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1097-27-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1097-113-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1097-27-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1097-27-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IX Región
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bulnes 897, piso 8
Comuna Temuco
Impuesto 15162
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA
R.U.T. 77.424.080-2
Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros20UnidadGorros tipo legionario bordados  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
Total Neto $ 79.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.162
TOTAL OC $ 94.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.