Orden de Compra. Nº1097-54-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1097-15-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1097-54-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1097-15-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IX Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación MANUEL BULNES 897 8vo. PISO REGION ARAUCANIA
Comuna Temuco
Impuesto 109976,18
Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 897 8vo. PISO REGION ARAUCANIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2025
TítuloDescripción
Dirección de entregaEntregar en horario de oficina de 9 a 16 hrs, contacto Cristian Moreno Soto 989786398
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NAUTICA FERMAR
Razón Social COMERCIALIZADORA NAUTICA FERMAR LIMITADA
R.U.T. 77.991.952-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NAUTICA FERMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111501
Botas de hombre7Unidad7 Waders de NEOPRENO con suela antideslizante, Tallas: 1 N° 40, 2 N° 41, 1 N° 42, 1 N° 43 y 2 N° 44  $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.822 $ 528.822
Total Neto $ 528.822
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 109.976
TOTAL OC $ 688.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.