Orden de Compra. Nº1097-95-SE10 "ACEPTA PRESUPUESTO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1097-95-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ACEPTA PRESUPUESTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1097-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IX Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bulnes 897, piso 8
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTODIESEL
Razón Social JORGE OMAR GUTIERREZ SPRENGER
R.U.T. 5.747.617-6
Sucursal AUTODIESEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida   $ 116.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.925 $ 116.925
Total Neto $ 116.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 116.925

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.