Orden de Compra. Nº1098-76-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1098-13-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1098-76-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1098-13-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1098-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - I Región - Iquique
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Tarapaca N° 130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Tarapaca N° 130
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Tarapaca N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HLJ SERVICIOS SPA
Razón Social ABIGAIL RAMOS ALCAZAR ASEO INDUSTRIAL EMPRESA IND
R.U.T. 77.855.792-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HLJ SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadAseo de oficina DGA para el año 2024, Región de TarapacáLa presente oferta considera los productos previamente señalados y considera un valor Bruto anual de 6.997.200 CLP, distribuido en 12 mensualidades de 583.100 CLP, impuestos incluidos y sin reajuste. $ 6.997.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.997.200 $ 6.997.200
Total Neto $ 6.997.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.997.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.