|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1099402-159-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 10-LE24 ADM. OIRS MZ-25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1099402-10-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY
|
|
R.U.T. |
62.000.620-3 |
|
Dirección de Facturación |
AGUSTIN EDWARDS N°59 |
|
Comuna |
Llay-Llay
|
|
Impuesto |
98482,8128654971 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTIN EDWARDS N°59 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GINY JEANNETTE ESCOBAR LARA |
|
Razón Social |
GINY JEANNETTE ESCOBAR LARA
|
|
R.U.T. |
10.695.641-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GINY JEANNETTE ESCOBAR LARA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161504
| Servicios administrativos | 1 | Unidad | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 44 HORAS - PARA EJERCER FUNCIONES COMO OPERADOR/A DE OIRS
MARZO 2025 | valor neto mensual |
$ 580.709,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 580.709
|
$ 580.709
|
|
|
Total Neto
|
$ 580.709
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (14,5%) 14,5 %
|
$ 98.483
|
|
$ 679.192
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.