|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1099402-215-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 1099402-5-LE26 INS. CLINICIOS LABORATORIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1099402-5-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY
|
|
R.U.T. |
62.000.620-3 |
|
Dirección de Facturación |
AGUSTIN EDWARDS N°59 |
|
Comuna |
Llay-Llay
|
|
Impuesto |
73530 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTIN EDWARDS N°59 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FARMALATINA LTDA |
|
Razón Social |
FARMALATINA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.728.570-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FARMALATINA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142507
| Agujas mariposa | 30 | Unidad | MARIPOSA SCALP Bd VACUTAINER 23g*3/4 x 12
( 3000 UD) | IM-591123300 AGUJA MARIPOSA 23G X 34 , AZUL X 100UN: 12900 + IVA
|
$ 12.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 387.000
|
$ 387.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 387.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 73.530
|
|
$ 460.530
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.