|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1099402-230-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE: 1099402-88-COT24 SERV.NUTRI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY
|
|
R.U.T. |
62.000.620-3 |
|
Dirección de Facturación |
AGUSTIN EDWARDS N°59 |
|
Comuna |
Llay-Llay
|
|
Impuesto |
47175,1739130435 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTIN EDWARDS N°59 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOFIA NAHOMA PASTEN ZUNIGA |
|
Razón Social |
SOFIA NAHOMA PASTEN ZUNIGA
|
|
R.U.T. |
18.677.375-6 |
|
Sucursal |
SOFIA NAHOMA PASTEN ZUNIGA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Unidad | SERVICIOS DE NUTRICIONISTA PARA EL MES DE ABRIL, DESDE EL DIA MIERCOLES 17 DE ABRIL HASTA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL. | SERVICIOS DE NUTRICIONISTA PARA EL MES DE ABRIL, DESDE EL DIA MIERCOLES 17 DE ABRIL HASTA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL. |
$ 295.917,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 295.917
|
$ 295.917
|
|
|
Total Neto
|
$ 295.917
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (14,5%) 14,5 %
|
$ 47.175
|
|
$ 343.092
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.