Orden de Compra. Nº1099834-153-AG25 "ADQ, DE INSUMOS TONES Y TINTAS PARA IMPRESORAS COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-118-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1099834-153-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ, DE INSUMOS TONES Y TINTAS PARA IMPRESORAS COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-118-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Mental Comunitario de San Felipe
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 738
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Facturación CAJALES N°1900
Comuna San Felipe
Impuesto 103740
Dirección de Envío de la Factura CAJALES N°1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HHERNANDEZ
Razón Social HEINSOHN ENRIQUE HERNÁNDEZ LERCHUNDY
R.U.T. 14.387.038-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HHERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner10Unidad TONER 105 A HP ORIGINAL $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000
44103103
Tóner15Unidad TONER 85 A HP ALTERNATIVO U ORIGINAL $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
44103103
Tóner2Unidad TONER 78 A HP ALTERNATIVO U ORIGINAL $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44103103
Tóner2Unidad TONER 83 A HP ALTERNATIVO U ORIGINAL $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44103103
Tóner2Unidad TONER BROTHER 2370 ORIGINAL $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
Total Neto $ 546.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.740
TOTAL OC $ 649.740


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.