Orden de Compra. Nº1099834-160-AG24 "ADQ DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL HOSPITAL DE DIA por invitación a compra ágil: 1099834-143-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1099834-160-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL HOSPITAL DE DIA por invitación a compra ágil: 1099834-143-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Mental Comunitario de San Felipe
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 972
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Facturación CAJALES N°1900
Comuna San Felipe
Impuesto 223529,3
Dirección de Envío de la Factura CAJALES N°1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor paula denise
Razón Social PAULA DENISE LAZCANO BRIONES
R.U.T. 15.761.263-8
Sucursal paula denise
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio1UnidadSERVICIO DE COLACIONES SEMANALES A USUARIOS, POR UN PERIODO DE 7 MESES, 10 PORCIONES DIARIAS (LUNES A VIERNES) ** SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS Y ANEXOS A COMPLETAR POR PROVEEDOR**SERVICIO DE COLACIONES SEMANALES A USUARIOS, POR UN PERIODO DE 7 MESES, 10 PORCIONES DIARIAS (LUNES A VIERNES) ** SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS Y ANEXOS A COMPLETAR POR PROVEEDOR** $ 1.176.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.470 $ 1.176.470
Total Neto $ 1.176.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.529
TOTAL OC $ 1.399.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.761.263-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.