Orden de Compra. Nº1099834-27-AG26 " ADQ. INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRA Y ADMINISTRACION INYECTABLE UNIDAD CLINICA DEL COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-15-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1099834-27-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRA Y ADMINISTRACION INYECTABLE UNIDAD CLINICA DEL COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-15-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Mental Comunitario de San Felipe
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 123
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Facturación CAJALES N°1900
Comuna San Felipe
Impuesto 56943
Dirección de Envío de la Factura CAJALES N°1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DUO INVERSIONES
Razón Social DUOMEDICAL SPA
R.U.T. 77.708.818-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DUO INVERSIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas1000Unidad AGUJA 19 G X 1 1/2 $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42142507
Agujas mariposa1250Unidad MARIPOSA SCALP SET 23G X 3/4 X 12" $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42142507
Agujas mariposa2500Unidad MARIPOSA SCALP SET 21G $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42281912
Toallas de esterilización50Caja TOALLITAS ANTISEPTICAS CON ALCOHOL AL 70 % $ 1.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700
Total Neto $ 299.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.943
TOTAL OC $ 356.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.