Orden de Compra. Nº1099834-8-AG25 "ADQ. DISPENSADORES PARA HABILITACION NUEVOS BOX DE ATENCION MEJOR NIÑEZ DEL COSAM SAN FELIPE- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1099834-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DISPENSADORES PARA HABILITACION NUEVOS BOX DE ATENCION MEJOR NIÑEZ DEL COSAM SAN FELIPE- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Mental Comunitario de San Felipe
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Facturación CAJALES N°1900
Comuna San Felipe
Impuesto 92579,78
Dirección de Envío de la Factura CAJALES N°1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BELSÖ GROUP
Razón Social IMPORTADORA RBC SPA
R.U.T. 76.911.632-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BELSÖ GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131709
Dispensadores de papel para cara8Unidad DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL JUMBO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL $ 27.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.144 $ 223.144
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción8Unidad DISPENSADOR DE JABON MULTIFLEX (debe ser compatible con jabón multiflex ya que contamos con stock) $ 27.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.128 $ 223.128
Total Neto $ 446.272
Descuento $ 0
Cargos $ 40.990
IVA  19  % $ 92.580
TOTAL OC $ 579.842


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.556.184-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.173.949-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.248.573-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 16.143.786-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.