Orden de Compra. Nº1099834-85-AG24 "ADQ. DE LAVAMANOS COMPLETO PARA COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-64-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1099834-85-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE LAVAMANOS COMPLETO PARA COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-64-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Mental Comunitario de San Felipe
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 488
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Facturación CAJALES N°1900
Comuna San Felipe
Impuesto 11103,79
Dirección de Envío de la Factura CAJALES N°1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilemat Toso
Razón Social COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA
R.U.T. 76.008.058-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chilemat Toso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos1UnidadSOL. 55 DE 11.06.2024 - 01LAVAMANOS CON PEDESTAL COLOR BLANCO - 01 SIFON DE LAVAMANOS DE 1 ¼ MATERIAL PVC - 01 DESAGUE METALICO PARA LAVAMANOS 1 ¼ - 01 FLEXIBLE DE 40 CM HI-HI - 01 TERMINAL BRONCE ½ SO-HE - 01 TEFLON PARA AGUA DE ½ - 01 RECARGA DE GAS BUTANO PARA SOP $ 58.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.441 $ 58.441
Total Neto $ 58.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.104
TOTAL OC $ 69.545


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.