Orden de Compra. Nº1099899-65-SE26 "CONVENIO SUMINISTRO ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE MARZO COSAM LOS ANDES - ARIENDO DE IMPRESORAS COSAM DESDE 1099899-6-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIA LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1099899-65-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE MARZO COSAM LOS ANDES - ARIENDO DE IMPRESORAS COSAM DESDE 1099899-6-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1099899-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIA LOS ANDES
R.U.T. 62.000.630-0
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS N°470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 277
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARIA LOS ANDES
R.U.T. 62.000.630-0
Dirección de Facturación O'HIGGINS N°470
Comuna Los Andes
Impuesto 43193,65
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS N°470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnodata
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A
R.U.T. 96.504.550-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnodata
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser5Unidad no definidaSERVICIO DE COSTO VARIABLE IMPRESIÓN MES DE MARZO 2026IMPRESIÓN COSTO VARIABLE BLANCO Y NEGRO NUEVAS MÁS COSTO VARIABLE POR UN PERIODO DE 36 MESES $ 10.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.395 $ 52.397
43212105
Impresoras de láser2Unidad no definidaSERVICIO DE COSTO VARIABLE IMPRESIÓN MES DE MARZO 2026IMPRESIÓN COSTO VARIABLE COLOR NUEVAS MÁS COSTO VARIABLE POR UN PERIODO DE 36 MESES $ 87.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.938 $ 174.938
Total Neto $ 227.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.194
TOTAL OC $ 270.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.