Orden de Compra. Nº1100-109-SE24 "2024-NP-1495-DEG/AUTORIZA TRATO DIRECTO HOTELERA "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1100-109-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 2024-NP-1495-DEG/AUTORIZA TRATO DIRECTO HOTELERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Actos y Contratos
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4203 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213
Comuna Santiago
Impuesto 6054179
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera San Francisco
Razón Social HOTELERA SAN FRANCISCO S A
R.U.T. 99.511.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotelera San Francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de alimentación, requerimientos audiovisuales y alojamiento para realizar una "Jornada nacional con jefaturas regionales, provinciales y técnicos 2024"Servicio de alimentación, requerimientos audiovisuales y alojamiento para realizar una "Jornada nacional con jefaturas regionales, provinciales y técnicos 2024" $ 31.864.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.864.100 $ 31.864.100
Total Neto $ 31.864.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.054.179
TOTAL OC $ 37.918.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.