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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1100-295-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC Nº 201 MANTENCIÓN PREVENTIVA 80.000 KM. WK9961 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Actos y Contratos |
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Razón Social |
Ministerio de Educación
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Educación
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
40873,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARUBENI HOLDING LTDA. |
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Razón Social |
NISSAN MARUBENI LTDA.
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R.U.T. |
78.595.410-6 |
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Sucursal |
MARUBENI HOLDING LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | | MANTENCIÓN 80.000 KMS
MANO OBRA: $122.022
REPUESTOS: $62.824
MATERIALES: $54.984 |
$ 239.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.830
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$ 239.830
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Total Neto
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$ 239.830
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Descuento
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$ 24.706
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.874
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$ 255.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.