Orden de Compra. Nº1100084-33-SE20 "SERVICIOS CONEXOS CTTO ATENCION PACIENTE LPR"
Recuerde que el responsable del pago es Administración de Fondos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1100084-33-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS CONEXOS CTTO ATENCION PACIENTE LPR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de Fondos
Razón Social Administración de Fondos
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4281 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según glosa ley de ptto Minsal 2020 N°2 letras e: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura fue aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Administración de Fondos
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 4855978,96
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor San Juan de Dios Serviclinic Domiciliarios Ltda.
Razón Social SERVICIOS CLINICOS MEDICOS DOMICILIARIOS SAN JUAN
R.U.T. 76.251.180-0
Sucursal San Juan de Dios Serviclinic Domiciliarios Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101603
Servicios de cuidado personal en instituciones esp1UnidadContratación directa, Servicios Conexos, NO contemplados en contrato aprobado por resolución 1861/16.06.20//INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS, de acuerdo al detalle indicado en Res. 3424/14.12.20Contratación directa, Servicios Conexos, NO contemplados en contrato aprobado por resolución 1861/16.06.20//INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS, de acuerdo al detalle indicado en Res. 3424/14.12.20 $ 25.557.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.557.784 $ 25.557.784
Total Neto $ 25.557.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.855.979
TOTAL OC $ 30.413.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.