Orden de Compra. Nº1100335-55-CM22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE GIMNASIO PARA EL DEPTO. P.P.I."
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1100335-55-CM22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE GIMNASIO PARA EL DEPTO. P.P.I.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3
Razón Social DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Amunátegui N° 519 PISO 9.
Comuna Santiago
Impuesto 1546757,32
Dirección de Envío de la Factura Amunátegui N° 519 PISO 9.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Treveris Ventas Estatales
Razón Social Treveris Ventas Estatales
R.U.T. 76.961.253-K
Sucursal Treveris Ventas Estatales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
CINTA PARA JUNTURAS 3M 8777 PAPEL GRUESO 23M 24 UNIDADES2 (1634751) CINTA PARA JUNTURAS 3M 8777 PAPEL GRUESO 23M 24 UNIDADES(1634751) CINTA PARA JUNTURAS 3M 8777 PAPEL GRUESO 23M 24 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AMUNATEGUI Nº 519 PISO 5 EDIFICIO CENTENARIO $ 268.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.954 $ 536.954
0
2239-2-LR18
LAMINA PROTECCION VIDRIO INTERFILM OPTIVISION 25 NEUTRO ROLLO 1,52 X 30,50 M UNIDAD12 (1586783) LAMINA PROTECCION VIDRIO INTERFILM OPTIVISION 25 NEUTRO ROLLO 1,52 X 30,50 M UNIDAD(1586783) LAMINA PROTECCION VIDRIO INTERFILM OPTIVISION 25 NEUTRO ROLLO 1,52 X 30,50 M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AMUNATEGUI Nº 519 PISO 5 EDIFICIO CENTENARIO $ 268.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.223.356 $ 3.223.356
0
2239-2-LR18
VENTANA A LA MEDIDA RENOVATEK RKHDS- DVH PVC M226 (1635584) VENTANA A LA MEDIDA RENOVATEK RKHDS- DVH PVC M2(1635584) VENTANA A LA MEDIDA RENOVATEK RKHDS- DVH PVC M2 ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AMUNATEGUI Nº 519 PISO 5 EDIFICIO CENTENARIO $ 158.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.122.950 $ 4.122.950
0
2239-2-LR18
LAMINA PROTECCION VIDRIO ST EMPAVONADO DUSTED 1 X 1M UNIDAD12 (1634887) LAMINA PROTECCION VIDRIO ST EMPAVONADO DUSTED 1 X 1M UNIDAD(1634887) LAMINA PROTECCION VIDRIO ST EMPAVONADO DUSTED 1 X 1M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AMUNATEGUI Nº 519 PISO 5 EDIFICIO CENTENARIO $ 21.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.568 $ 257.568
Total Neto $ 8.140.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.546.757
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.687.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.