|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1101892-10-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1101892-3-LP25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1101892-3-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
|
|
R.U.T. |
61.312.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
avenida santa rosa 11610 |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
42276578,33 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
avenida santa rosa 11610 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
C&J Seguridad SPA |
|
Razón Social |
C&J SEGURIDAD SPA
|
|
R.U.T. |
76.866.836-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
C&J Seguridad SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92121504
| Guardias de seguridad | 1 | Unidad | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIAS. | VALOR TOTAL NETO CONTRATO, por los 13 meses de servicio. |
$ 222.508.307,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 222.508.307
|
$ 222.508.307
|
|
|
Total Neto
|
$ 222.508.307
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.276.578
|
|
$ 264.784.885
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.