Orden de Compra. Nº1106-18-SE10 "ADQUISICION DELINEADORES FLEXIBLES"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1106-18-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DELINEADORES FLEXIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 7
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1473488
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMCO
Razón Social SERVICIOS CAMCO LIMITADA
R.U.T. 76.040.378-4
Sucursal CAMCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121710
Señales de tráfico200Unidad no definidasegun presupuesto de fecha 11/03/2010 entregado por parte de Carlos Alcega  $ 38.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.755.200 $ 7.755.200
Total Neto $ 7.755.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.473.488
TOTAL OC $ 9.228.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.