Orden de Compra. Nº1106-23-SE09 "VESTUARIO PARA DAMAS "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1106-23-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-02-2009
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA DAMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 55882,8
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Altimira Torres Rafael Patricio y otra
Razón Social Altimira Torres Rafael Patricio y otra
R.U.T. 50.877.380-3
Sucursal Altimira Torres Rafael Patricio y otra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101904
Trajes de mujer5Unidad no definida   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.120 $ 294.120
Total Neto $ 294.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.883
TOTAL OC $ 350.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.