Orden de Compra. Nº1106-3-SE26 "ADENDA DEL CONTRATO LICITACION ID 1106-16-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1106-3-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADENDA DEL CONTRATO LICITACION ID 1106-16-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1106-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación BOMBERO SALAS 1351
Comuna Santiago
Impuesto 8621848,69
Dirección de Envío de la Factura BOMBERO SALAS 1351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CyG Multitaller
Razón Social COMERCIALIZADORA CYG LIMITADA
R.U.T. 76.306.915-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CyG Multitaller
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida ADENDA Servicio de Mantenimiento Operacional de Camiones, Furgones, Remolques y, Semirremolques de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana $ 45.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378.151 $ 45.378.151
Total Neto $ 45.378.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.621.849
TOTAL OC $ 54.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.