Orden de Compra. Nº1106-44-SE18 "REPARACION DE CAMION TOLVA"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1106-44-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMION TOLVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1106-8-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1351, piso 5
Comuna Santiago Centro
Impuesto 252796,33
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1351, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR
Razón Social SEIMAQ CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.406.103-9
Sucursal VICTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION DE CAMION TOLVA, SEGUN COTIZACION Nº 2346 DE FECHA 15/02/2018.  $ 1.330.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.507 $ 1.330.507
Total Neto $ 1.330.507
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.796
TOTAL OC $ 1.583.303


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.