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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1106-451-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION CAMION COMBUSTIBLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1106-24-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bombero Salas 1351, piso 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Salas 1351, piso 7 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
85705,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Salas 1351, piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Victor Hugo Camus |
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Razón Social |
VICTOR HUGO CAMUS ARCE
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R.U.T. |
8.310.273-k |
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Sucursal |
Victor Hugo Camus |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad no definida | REPARACIÓN DE CAMION COMBUSTIBLE SIGLA OZ-CNMB-902, PAT CRGC-40, DEL EQUIPO REGIONAL, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 1041 DE FECHA 06/11/2019. | |
$ 451.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 451.080
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$ 451.080
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Total Neto
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$ 451.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.705
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$ 536.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.