Orden de Compra. Nº
1106-46-SE23
"
Adquisición de artículos de aseo DESDE 1106-7-L123
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1106-46-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de artículos de aseo DESDE 1106-7-L123
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1106-7-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Bombero Salas 1351, piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Bombero Salas 1351, piso 8
Comuna
Santiago
Impuesto
154736
Dirección de Envío de la Factura
Bombero Salas 1351, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
120
Unidad
JABON LIQUIDO RECARGA 1 LITRO.
JABON LIQUIDO RECARGA 1 LITRO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
12181501
Ceras sintéticas
100
Unidad
CERA EN SPRAY PARA AUTOS
CERA EN SPRAY PARA AUTOS
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.000
$ 230.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
50
Unidad
LUSTRA MUEBLES TAMAÑO MEDIANO (MINIMO 250 CC. O MAS )
LUSTRA MUEBLES TAMAÑO MEDIANO MINIMO 250 CC. O MAS
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.500
$ 55.500
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE TRADICIONAL 12 METROS O MAS
TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE TRADICIONAL 12 METROS O MAS
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
47131615
Escobillones
50
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO MULTIUSO MINIMO 27 CM DE ANCHO Y MANGO DE METAL
ESCOBILLON PLASTICO MULTIUSO MINIMO 27 CM DE ANCHO Y MANGO MADERA
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.500
$ 64.500
53131606
Desodorantes
100
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
100
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA 750 ML O MAS
LIMPIADOR EN CREMA 750 ML O MAS
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.000
$ 109.000
47131829
Productos de limpieza del baño
100
Unidad
PASTILLA ESTANQUE BAÑO DESINFECTANTE
PASTILLA ESTANQUE BAÑO DESINFECTANTE
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
47131810
Productos para lavar platos
50
Unidad
DETERGENTE LAVALOZA 750 ML MINIMO
DETERGENTE LAVALOZA 750 ML
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
47131611
Palas para basura
30
Unidad
PALA PLASTICA PARA BASURA CON MANGO
PALA PLASTICA PARA BASURA CON MANGO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
Total Neto
$ 814.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 154.736
TOTAL OC
$ 969.136
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.