Orden de Compra. Nº1106-52-SE22 "APRUEBA, la Reparación de Pavimentadora"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1106-52-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2022
Nombre de la Orden de Compra APRUEBA, la Reparación de Pavimentadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1106-22-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 40030641-0 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 207480
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Hugo Camus
Razón Social VICTOR HUGO CAMUS ARCE
R.U.T. 8.310.273-k
Sucursal Victor Hugo Camus
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaReparación de Pavimentadora, Marca Vogele, Sigla OZ-FFVO-001, Placa Patente BGFB-38. Estado de Pago Nº 122212 de fecha 24/01/2022 y la Solicitud OT 3028972 de fecha 18/01/2022, asociados a la Cotización 1301 de fecha 13/01/2022  $ 1.092.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.000 $ 1.092.000
Total Neto $ 1.092.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.480
TOTAL OC $ 1.299.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.