Orden de Compra. Nº1106245-22-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1106245-1-LR26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1106245-22-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1106245-1-LR26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1106245-1-LR26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
R.U.T. 62.000.750-1
Dirección de Unidad de Compra Península 2035, Peñalolén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
R.U.T. 62.000.750-1
Dirección de Facturación Península 2035, Peñalolén
Comuna Peñalolén
Impuesto 84610800
Dirección de Envío de la Factura Península 2035, Peñalolén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NetProvider S.A
Razón Social NETPROVIDER S A
R.U.T. 77.486.490-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NetProvider S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211501
Servidores36MesSERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL SOPORTE, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA” PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO• Propuesta Económica adjunta en portal de licitación de Mercado Público CFT. • Servicio mensual con contrato a 36 meses, con renovación a 36 meses adicionales. • Vigencia de propuesta: 60 días. • Forma de pago y condiciones de facturación: Mensual ant $ 12.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.320.000 $ 445.320.000
Total Neto $ 445.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.610.800
TOTAL OC $ 529.930.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.